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银川市地税局直属征收管理局决算信息公开

2017-08-18

 

 

 

 

 

2016年度

 

银川市地方税务局

直属征收管理局

部门决算

 

 

 

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

     一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

     二、关于2016年度收入决算情况说明

     三、关于2016年度支出决算情况说明

     四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

 

 一、主要职能

     银川市地税局直属征收管理局主要职能:

(一)贯彻执行税收法律、法规、规章,研究拟订具体实施办法并组织实施;贯彻落实地方税收征收管理体制改革;研究拟订本单位税收发展规划和年度计划并组织实施。

(二)负责地方税收和法律法规规定的基金 (费)的征收管理、税源管理、纳税评估等工作;负责发票和税收票证的管理工作;负责社会保险费统一征收工作。

(三)负责组织落实好本单位纳税服务工作;贯彻执行纳税人权益保障规章制度,落实上级研究制定具体的实施办法。

(四)承接上级下达的地税系统税收收入计划任务并组织实施;负责本单位税收会计、统计核算工作。

(五)组织实施对纳税人进行分类管理和专业化服务,负责对重点税源企业的纳税服务和税源管理。

(六)负责落实好上级研究制定的地税系统税收管理信息化建设工作要求;应用好金税三期工程。

(七)负责对本局税收执法活动和内部行政管理活动进行内部检查;依法查处涉税违法行为;开展税法宣传工作。

(八)负责本单位人事、财务、内部审计监督、基本建设和资产设施的管理工作。

  (九)承办自治区、银川市地税局交办的其他事项。

 

 二、部门决算单位构成

   从决算单位构成看,银川市地税局直属征收管理局部门决算包括:银川市地税局直属征收管理局本级决算。纳入银川市地税局直属征收管理局2016年部门决算编制的部门包括:1、办公室

2、监察科

3、计划会计科

4、综合业务科

5、纳税服务科

6、大企业管理一科

7、大企业管理二科

 

 

 

 

 

 


第二部分  2016年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

公开部门:银川市地税局直属征收管理局

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

6008778.00 

一、一般公共服务支出

28

10868260.91 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

30

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

32

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

33

 

六、其他收入

7

3990566.98 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

164382.00 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

158400.00 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

146800.00 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

 

本年收入合计

24

9999344.98 

本年支出合计

51

 11337842.91

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

52

 

    年初结转和结余

26

2068402.97 

    年末结转和结余

53

 729905.04

总计

27

12067747.95 

总计

54

 12067747.95

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表


收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

公开部门:银川市地税局直属征收管理局

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

9,999,344.98

6,008,778.00

 

 

 

 

3990566.98 

201

一般公共服务支出

9,354,450.98

5,363,884.00

 

 

 

 

3990566.98 

20107

税收事务

9,354,450.98

5,363,884.00

 

 

 

 

3990566.98 

2010701

行政运行

3,124,984.00

3,124,984.00

 

 

 

 

 

2010706

代扣代收代征税款手续费

2,238,900.00

2,238,900.00

 

 

 

 

 

2010799

其他税收事务支出

3,990,566.98

0.00

 

 

 

 

3990566.98 

208

社会保障和就业支出

339,694.00

339,694.00

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

339,694.00

339,694.00

 

 

 

 

 

2080504

未归口管理的行政单位离退休

30,394.00

30,394.00

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

220,900.00

220,900.00

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

88,400.00

88,400.00

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

158,400.00

158,400.00

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

158,400.00

158,400.00

 

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

92,100.00

92,100.00

 

 

 

 

 

2100503

公务员医疗补助

66,300.00

66,300.00

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

146,800.00

146,800.00

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

146,800.00

146,800.00

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

134,400.00

134,400.00

 

 

 

 

 

2210203

购房补贴

12,400.00

12,400.00

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表


支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

公开部门:银川市地税局直属征收管理局

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

11,337,842.91

7,477,943.97

3,859,898.94

 

 

 

201

一般公共服务支出

10,868,260.91

7,008,361.97

3,859,898.94

 

 

 

20107

税收事务

10,868,260.91

7,008,361.97

3,859,898.94

 

 

 

2010701

  行政运行

3,124,984.00

3,124,984.00

3,859,898.94

 

 

 

2010706

  代扣代收代征税款手续费

2,238,900.00

0.00

0.00

 

 

 

2010799

  其他税收事务支出

5,504,376.91

3,883,377.97

2,238,900.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

164,382.00

164,382.00

1,620,998.94

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

164,382.00

164,382.00

 

 

 

 

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

30,394.00

30,394.00

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

133,988.00

133,988.00

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

158,400.00

158,400.00

 

 

 

 

21005

医疗保障

158,400.00

158,400.00

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

92,100.00

92,100.00

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

66,300.00

66,300.00

 

 

 

 

221

住房保障支出

146,800.00

146,800.00

 

 

 

 

22102

住房改革支出

146,800.00

146,800.00

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

134,400.00

134,400.00

 

 

 

 

2210203

  购房补贴

12,400.00

12,400.00

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表


财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

公开04

公开部门:银川市地税局直属征收管理局

 

 

金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

6008778.00 

一、一般公共服务支出

29

5363884.00 

5363884.00 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

30

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

31

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

32

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

33

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

34

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

164382.00 

164382.00 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

158400.00 

158400.00 

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

146800.00 

146800.00 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

 

 

 

本年收入合计

24

6008778.00 

本年支出合计

52

5833466.00 

5833466.00 

 

年初财政拨款结转和结余

25

 

年末财政拨款结转和结余

53

175312.00 

175312.00 

 

一、一般公共预算财政拨款

26

 

 

54

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

 

 

55

 

 

 

合计

28

6008778.00 

合计

56

6008778.00 

6008778.00 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

 

 

 

 

 


一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

公开部门:银川市地税局直属征收管理局

 

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

6,008,778.00

3,769,878.00

2,238,900.00

201

一般公共服务支出

5,363,884.00

3,124,984.00

2,238,900.00

20107

税收事务

5,363,884.00

3,124,984.00

2,238,900.00

2010701

  行政运行

3,124,984.00

3,124,984.00

0.00

2010706

  代扣代收代征税款手续费

2,238,900.00

0.00

2,238,900.00

208

社会保障和就业支出

339,694.00

339,694.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

339,694.00

339,694.00

0.00

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

30,394.00

30,394.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

220,900.00

220,900.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

88,400.00

88,400.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

158,400.00

158,400.00

0.00

21005

医疗保障

158,400.00

158,400.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

92,100.00

92,100.00

0.00

2100503

  公务员医疗补助

66,300.00

66,300.00

0.00

221

住房保障支出

146,800.00

146,800.00

0.00

22102

住房改革支出

146,800.00

146,800.00

0.00

2210201

  住房公积金

134,400.00

134,400.00

0.00

2210203

  购房补贴

12,400.00

12,400.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

 


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

公开部门:

银川市地税局直属征收管理局

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

 

合计:

3594566.00

3424765.44

169800.56

301

一、工资福利支出

3138106.44

3138106.44

 

01

基本工资

709159.00

709159.00

 

02

津贴补贴

631950.00

631950.00

 

03

奖金

595100.00

595100.00

 

04

其他社会保障缴费

281960.68

281960.68

 

06

伙食补助费

 

 

 

07

绩效工资

 

 

 

08

机关事业单位基本养老保险缴费

133988.00

133988.00

 

09

职业年金缴费

 

 

 

99

其他工资福利支出

785948.76

785948.76

 

302

二、商品和服务支出

169800.56

 

169800.56

01

办公费

4124.00

 

4124.00

02

印刷费

 

 

 

03

咨询费

 

 

 

04

手续费

 

 

 

05

水费

 

 

 

06

电费

 

 

 

07

邮电费

 

 

 

08

取暖费

 

 

 

09

物业管理费

 

 

 

11

差旅费

 

 

 

12

因公出国(境)费用

 

 

 

13

维修(护)费

 

 

 

14

租赁费

 

 

 

15

会议费

 

 

 

16

培训费

 

 

 

17

公务接待费

 

 

 

18

专用材料费

 

 

 

24

被装购置费

 

 

 

25

专用燃料费

 

 

 

26

劳务费

21136.56

 

21136.56

27

委托业务费

 

 

 

28

工会经费

 

 

 

29

福利费

 

 

 

31

公务用车运行维护费

12840.00

 

12840.00

39

其他交通费用

131700.00

 

131700.00

40

税金及附加费用

 

 

 

99

其他商品和服务支出

 

 

 

303

三、对个人和家庭的补助

286659.00

286659.00

 

01

离休费

 

 

 

02

退休费